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        減免所得稅會(huì)計(jì)分錄-減免的所得稅怎么做賬

        2023-06-06 21:32發(fā)布

        減免所得稅會(huì)計(jì)分錄

        國(guó)家出臺(tái)很多的減免政策,其中企業(yè)所得稅就是一項(xiàng)。
        企業(yè)所得稅享受減免政策,就直接收益就可以,交的時(shí)候按減免后的稅率交,如果提了企業(yè)所得稅,那么沖減所得稅,會(huì)計(jì)分錄如下:借:應(yīng)交所得稅,貸:利潤(rùn)分配……未分配利潤(rùn)。
        如果沒(méi)有計(jì)提,就不用做會(huì)計(jì)分錄。
        以上是我的簡(jiǎn)單看法僅供參考一下謝謝!

        所得稅減免后,會(huì)計(jì)分錄如何處理

        符合減免條件,是在申報(bào)表上體現(xiàn),所得稅減免額在帳上不做會(huì)計(jì)分錄處理,直接按實(shí)際繳納金額處理。
        如應(yīng)繳100元減免10元,就按實(shí)際90元處理,借:所得稅費(fèi)用90,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅90元。

        企業(yè)所得稅減免稅會(huì)計(jì)分錄

        沖回計(jì)提即可:借:所得稅費(fèi)用-126,貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅-126

        企業(yè)所得稅減免的會(huì)計(jì)處理

        減征企業(yè)所得稅:直接按減征后的稅率計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用,賬務(wù)處理如下:
        借:所得稅費(fèi)用****
        貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅****
        免征企業(yè)所得稅,不計(jì)提企業(yè)所得稅費(fèi)用,直接將本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配。

        所得稅優(yōu)惠減免如何計(jì)賬

        作納稅調(diào)減

        工資逾期發(fā)放怎么做賬-工資逾期多久可以要求賠償

        沒(méi)發(fā)工資,平時(shí)每個(gè)月都要做賬,要計(jì)提工資借:生產(chǎn)成本 制造費(fèi)用 管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資等到有錢(qián)發(fā)時(shí),在一次性發(fā)放,提取現(xiàn)金借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:銀行存款借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:庫(kù)存現(xiàn)金尚未發(fā)放的員工工資屬于什么會(huì)計(jì)科目?尚未發(fā)放借:制造費(fèi)用 管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資已發(fā)放:借:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 貸:現(xiàn)金或銀行存款發(fā)放工資的會(huì)計(jì)分錄該怎么做?發(fā)放工資會(huì)計(jì)分錄1、發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:其他應(yīng)收款-社會(huì)保......

        逾期交稅罰款怎么做分錄(逾期交稅罰款怎么做分錄)

        會(huì)計(jì)分錄: 借:營(yíng)業(yè)外支出-罰金如果有銀行單的就是 貸:銀行存款沒(méi)有就是 貸:其他應(yīng)付款因?yàn)榧{稅不及時(shí)而罰款,應(yīng)該怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄分錄如下 借:營(yíng)業(yè)外支出-稅收罰款 貸:銀行存款千萬(wàn)注意這部分支出在所得稅前是不能扣繳的,因此在年度終了所得稅匯繳時(shí)必須調(diào)整計(jì)稅所得額。,企業(yè)延期交稅,被罰款1000元,通過(guò)現(xiàn)今支付的會(huì)計(jì)分錄借:營(yíng)業(yè)外支出 1000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 1000新設(shè)立公司,因逾期繳納地稅罰款。會(huì)計(jì)分錄怎么做?借:營(yíng)業(yè)外支出 -罰款 200 貸:銀行存款 20......

        所得稅分錄(繳納企業(yè)所得稅分錄)

        借:所得稅費(fèi)用 1675 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1675 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 1675 貸:銀行存款?1675 應(yīng)交所得稅的核算: 企業(yè)應(yīng)在應(yīng)交稅費(fèi)科目下設(shè)置應(yīng)交所得稅明細(xì)科目,核算企業(yè)交納的企業(yè)所得稅。 根據(jù)現(xiàn)行稅法規(guī)定,應(yīng)交所得稅的計(jì)算公式為: 應(yīng)交所得稅額=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額-允許抵免的稅額 應(yīng)納稅所得額是企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù),準(zhǔn)確計(jì)算應(yīng)納稅所得額是正確計(jì)算應(yīng)交所得稅的前提。根據(jù)現(xiàn)行企業(yè)所得稅納稅申報(bào)辦法,企業(yè)應(yīng)在會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額的基礎(chǔ)上,加減納稅調(diào)整額后計(jì)算出納稅調(diào)整......

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